為進一步規(guī)范公司工程項目內部審計流程及審計時限,11月21日風險控制部組織在公司進行備案登記的七家工程造價咨詢服務機構,召開公司工程項目內部審計辦法(試行)學習交流會議。
本次學習交流會上公司風險控制部就內審辦法中工程項目審計范圍、審計流程、審計費用、審計的紀律及責任等進行詳細解釋,并與造價咨詢服務機構就審計時限達成共識。此次學習交流讓中介機構了解公司的內審辦法,明確責任,有力促進了內部審計工作的順利開展。
撰稿人:賈珂 審稿人:黃琴
為進一步規(guī)范公司工程項目內部審計流程及審計時限,11月21日風險控制部組織在公司進行備案登記的七家工程造價咨詢服務機構,召開公司工程項目內部審計辦法(試行)學習交流會議。
本次學習交流會上公司風險控制部就內審辦法中工程項目審計范圍、審計流程、審計費用、審計的紀律及責任等進行詳細解釋,并與造價咨詢服務機構就審計時限達成共識。此次學習交流讓中介機構了解公司的內審辦法,明確責任,有力促進了內部審計工作的順利開展。
撰稿人:賈珂 審稿人:黃琴